一、2024年度张家港保税区、街道决算情况
(一)财政收入预算执行情况
2024年,区街预计完成一般公共预算收入56.6亿元,同口径增长3.2%,税收占比93.3%。完成政府性基金预算收入11.6亿元,较上年增长14.7%。
(二)一般公共预算支出执行情况
按现行分税制财政体制结算办法测算,一般公共预算结算财力预计35.4亿元,调入资金1.1亿元,合计36.5亿元,主要支出执行情况如下:
1.教育事业支出46500万元,增长2.2%。
2.社会保障和就业支出31700万元,增长64.7%。
3.城乡社区事务支出157320万元,下降32.4%。
4.农林水事务支出23300万元,增长20.9%。
5.医疗卫生支出15000万元,增长55.8%。
6.公共安全支出10700万元,增长291.9%。
7.节能环保支出12500万元,增长55.7%。
8.一般公共服务支出37600万元,增长22.9%。
9.文化旅游体育与传媒支出1000万元,下降6.5%。
10.科学技术支出9300万元,增长90.2%。
11.住房保障支出12900万元,增长22.7%。
12.灾害防治及应急管理支出1400万元,增长40%。
13.商业金融支出5300万元,下降39%。
14.自然资源支出300万元,下降64.7%。
15.地方政府一般债券转贷付息支出180万元。
(三)政府性基金预算支出执行情况
按照“以收定支,收支平衡的原则统筹安排”,全年支出11.6亿元,主要用于农村基础设施支出。
二、2025年度张家港保税区、街道预算情况
(一)财政收入预算情况
根据2024年区街经济社会发展水平,结合2024年财政预算执行情况,2025年一般公共预算收入计划拟定为实现正增长。政府性基金预算收入拟定为2亿元。
(二)一般公共预算支出预算草案
按照一般公共财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法测算,一般公共预算可用财力预计为34.8亿元,较上年下降4.7%。主要支出安排为:
1.教育支出45100万元,下降3%。
2.社会保障和就业支出30700万元,下降3.2%。
3.城乡社区事务支出133370万元,下降15.2%。
4.农林水事务支出28300万元,增长21.5%。
5.医疗卫生支出15900万元,增长6%。
6.公共安全支出12000万元,增长12.1%。
7.节能环保支出10300万元,下降17.6%。
8.一般公共服务支出44800万元,增长19.1%。
9.文化旅游体育与传媒支出1400万元,增长40%。
10.科学技术与商业金融支出3300万元,下降64.5%。
11.住房保障支出13300万元,增长3.1%。
12.灾害防治及应急管理支出3000万元,增长114.3%。
13.商业支出1800万元,下降66%。
14.自然资源支出550万元,增长83.3%。
15.地方政府一般债券转贷付息支出180万元。
16.安排预备费4000万元。
(三)政府性基金预算支出计划
2025年政府性基金支出预算2亿元,主要用于农村基础设施支出。